為建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點,嚴格、規范、全面、有效的內控體系,進一步樹立和強化制度管理、制度流程化、流程信息化的內控理念,促使企業依法合規開展各項經濟活動,9月7日,河源市國資系統舉辦了內部控制專題培訓班。培訓班由市國資委財務管理科科長張國斌同志主持。
本次培訓特邀廣東翔龍會計師事務所趙翔會計師進行授課。趙會計師圍繞什么是內部控制、為什么要做內部控制,如何做好內部控制,為大家講述了企業內部控制的發展歷程及重要性,并重點結合《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》(國資發監督規〔2019〕101號)、《關于加強省屬企業全面風險管理與內部控制工作的實施意見的通知》(粵國資函〔2021〕380號)等文件精神,從監督、信息溝通、內控活動、風險評估、內控環境等四個方面對內控制度進行了系統全面的講解。培訓內容既有深入淺出的理論闡述,又有切合實際的案例分析,具有較強的針對性和可操作性,為企業建立科學的內控制度提供了有效指導和經驗借鑒。會議指出,企業內部建立一套完善、嚴密的內部控制制度,對促進企業形成科學管理、權責清晰、獎懲分明、風險可控的內部組織管理體系意義重大,將進一步確保企業朝著風險可控、效益提升的方向發展。
會議要求,全系統各級各單位要以這次培訓為契機,全面建立、有效實施內部控制,確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍,貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程,確保單位內部各層級的人員均能科學運用內部控制機制合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構,將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面和各個環節。
委機關財務管理科全體成員,各企業分管領導及辦公室負責同志參加培訓。
責任編輯:葉 川
校對責任人:陳 博
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